A Blackline possui uma funcionalidade que permite a reconciliação de livros não principais para aproveitar as reconciliações já feitas sob o livro principal?
Contexto: Mensalmente, usamos o Blackline para realizar as reconciliações de nossas contas do razão principal. Gostaríamos de usar o Blackline para o mesmo processo em nosso razão não principal.
Pergunta: Considerando que as transações do GL fluem do nosso razão principal para o razão não principal, o Blackline tem uma solução que nos permitirá aproveitar as reconciliações mensais já realizadas para o razão principal no que queremos fazer para o razão não principal?
Nas Reconciliações de Contas do BlackLine, há um modelo de contas associado para reconciliar o GL com os sub-livros. O modelo faz parte da solução AR. Caso você não tenha acesso ao modelo ou a capacidade de fazer alterações no modelo, um administrador precisaria atribuir permissão para lhe dar acesso. Além disso, você pode usar o produto CIM para essa funcionalidade.
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