Blackline dispose-t-il d'une fonctionnalité qui permet la réconciliation de livres non principaux en s'appuyant sur les réconciliations déjà effectuées sous le livre principal ?
Contexte : Chaque mois, nous utilisons Blackline pour effectuer nos rapprochements de comptes de grand livre principal. Nous aimerions utiliser Blackline pour le même processus sur notre grand livre non principal.
Question : Étant donné que les transactions du grand livre général passent de notre grand livre principal au grand livre non principal, Blackline a-t-il une solution qui nous permettra de tirer parti des rapprochements mensuels déjà effectués pour le grand livre principal pour ce que nous voulons faire pour le grand livre non principal ?
Dans les rapprochements de comptes de BlackLine, il existe un modèle de comptes associé pour rapprocher le grand livre aux sous-livres. Le modèle fait partie de la solution AR. De plus, vous pouvez utiliser le produit CIM pour cette fonctionnalité.
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À propos de BlackLine Financial Close Management
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